em chào Anh chị, em nhờ Anh chị tư vấn giúp em ạ
Công ty em chuyển nhượng bất động sản Biệt thự (không thường xuyên) cho cá nhân. căn nhà biệt thự này cùng tỉnh với trụ sở chính của công ty.
em tính nộp thuế theo 1+2 bên dưới, còn mục 3 có bắt buộc phải nộp không, nộp 1% như vậy có đúng quy định không, Anh chị có thông tư, quy định về khoản nộp này giúp em ạ.
Công ty cần nộp các loại thuế sau:
1/ Nộp thuế GTGT: 10% hóa đơn xuất ra
2/ Thuế TNDN tạm tính : 20% * LNTT (tiểu mục 1052)
3/ Không phải kê khai tờ khai TNDN theo quý hoặc lần phát sinh chuyển nhượng nhưng phải nộp tiền TNDN tạm tính (tiểu mục 1053) tối thiểu 1% doanh thu tại quý phát sinh doanh thu chuyển nhượng.
Công ty em chuyển nhượng bất động sản Biệt thự (không thường xuyên) cho cá nhân. căn nhà biệt thự này cùng tỉnh với trụ sở chính của công ty.
em tính nộp thuế theo 1+2 bên dưới, còn mục 3 có bắt buộc phải nộp không, nộp 1% như vậy có đúng quy định không, Anh chị có thông tư, quy định về khoản nộp này giúp em ạ.
Công ty cần nộp các loại thuế sau:
1/ Nộp thuế GTGT: 10% hóa đơn xuất ra
2/ Thuế TNDN tạm tính : 20% * LNTT (tiểu mục 1052)
3/ Không phải kê khai tờ khai TNDN theo quý hoặc lần phát sinh chuyển nhượng nhưng phải nộp tiền TNDN tạm tính (tiểu mục 1053) tối thiểu 1% doanh thu tại quý phát sinh doanh thu chuyển nhượng.