Ngày 25/6, Cty em có ký HĐ với KH tổ chức tour trọn gói Miền Bắc (15/07 - 20/07) tổng giá trị HĐ là 600tr , đã nhận cọc 300tr và bên em đã book vé máy bay (book qua đại lý cấp 1) trong T06/2023. ngày 03/06, em nhận được hóa đơn VMB ngày hóa đơn là 30/6 & nhưng ngày ký là 03/07, thuế suất 10%, giá trị tổng 153tr. Hóa đơn như vậy em nên hạch toán và kê khai VAT ntn ạ?
Em định hạch toán hđ VMB ngày 03/07: Nợ 627,1331/ Có 331: 153tr.
Và ngày 21/07/2023, em làm thanh lý, xuất hóa đơn:
Có 5113: 555.555.555,6đ
Có 33311: 44.444.444,4đ (8%)
Nợ 131: 600.000.000đ
Như vậy đúng ko ạ?
Nhờ anh/chị tư vấn, hướng dẫn dùm em. Em cám ơn nhiều ạ!
Em định hạch toán hđ VMB ngày 03/07: Nợ 627,1331/ Có 331: 153tr.
Và ngày 21/07/2023, em làm thanh lý, xuất hóa đơn:
Có 5113: 555.555.555,6đ
Có 33311: 44.444.444,4đ (8%)
Nợ 131: 600.000.000đ
Như vậy đúng ko ạ?
Nhờ anh/chị tư vấn, hướng dẫn dùm em. Em cám ơn nhiều ạ!