Bên mình là công ty Logistics, có phát sinh 1 khoản cước thu hộ cho hãng tàu nước ngoài (hàng nhập Term FOB -khoản cước vận chuyển này theo mình tìm hiểu không phải chịu thuế nhà thầu), khi mình nhận khoản cước này sẽ xuất hóa đơn thu hộ cho công ty ở Việt Nam, sau đó sẽ chuyển trả lại công ty nước ngoài đúng bằng số tiền mình đã nhận theo debit note
Vậy hóa đơn thu hộ này mình có kê khai trên tờ khai thuế GTGT hàng tháng không ah? Nếu có, thì khoản mình trả lại cho công ty nước ngoài theo debit có được xem là hóa đơn đầu vào của mình không ah?
Nhờ anh chị thảo luận và hỗ trợ ah
Vậy hóa đơn thu hộ này mình có kê khai trên tờ khai thuế GTGT hàng tháng không ah? Nếu có, thì khoản mình trả lại cho công ty nước ngoài theo debit có được xem là hóa đơn đầu vào của mình không ah?
Nhờ anh chị thảo luận và hỗ trợ ah