Chia sẻ Tổng hợp các trường hợp khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT áp dụng từ năm 2021

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
20,455
Thích
10,403
Các a/c ơi e mới nhận lại bàn giao từ kế toán 1 công ty thì sau khi check e phát hiện tờ khai thuế chênh lệch với sổ chi tiết 133, và đã tìm được danh sách các hóa đơn đầu vào kê khai thiếu. Tức là số dư 133 là đúng, tờ khai đang sai. Tờ khai các tháng năm 2021 đều là có số thuế phải nộp và công ty đã nộp đủ.
Vậy phương án hiện tại là e sẽ kê khai các hóa đơn này vào kỳ kê khai tháng 07/2022 đúng ko ạ, còn năm 2021 chênh lệch thì sau này mình giải trình với thuế đúng ko ạ. Còn thuế đã nộp dư thì mình tự bù trừ vào kỳ hiện tại phải ko ạ.
Cám ơn a/c nhiều ạ.
đủng rồi em, khai vào tháng 08/2022 hoặc quý 3/2022
 

Tú Uyên

Kế Toán
Tham gia
29/3/21
Bài viết
48
Thích
7
Anh cho em hỏi ở TH3, nếu mình kê khai điều chỉnh bổ sung giảm thuế GTGT đầu vào(chỉ tiêu 25) đồng thời giảm thuế GTGT đầu ra(chỉ tiêu 33) do giảm thuế suất từ 10% xuống 8% dẫn đến số thuế phải nộp vào NSNN giảm . Vậy số dc giảm sau khi điều chỉnh mình sẽ tự bù trừ kỳ sau hay mình điền số giảm đó lên chỉ tiêu 38 của kỳ hiện tại ạ?
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
20,455
Thích
10,403
Anh cho em hỏi ở TH3, nếu mình kê khai điều chỉnh bổ sung giảm thuế GTGT đầu vào(chỉ tiêu 25) đồng thời giảm thuế GTGT đầu ra(chỉ tiêu 33) do giảm thuế suất từ 10% xuống 8% dẫn đến số thuế phải nộp vào NSNN giảm . Vậy số dc giảm sau khi điều chỉnh mình sẽ tự bù trừ kỳ sau hay mình điền số giảm đó lên chỉ tiêu 38 của kỳ hiện tại ạ?
tại tờ khai điều em chỉnh theo thông tin đúng, nhìn bên bảng KHBS nếu giảm thì ghi chỉ tiêu 37 tờ khai hiện tại, còn tăng thì ghi 38 hiện tại.
 

Tú Uyên

Kế Toán
Tham gia
29/3/21
Bài viết
48
Thích
7
tại tờ khai điều em chỉnh theo thông tin đúng, nhìn bên bảng KHBS nếu giảm thì ghi chỉ tiêu 37 tờ khai hiện tại, còn tăng thì ghi 38 hiện tại.
Trên tờ khai điều chỉnh bs của Q2.2022 em co điều chỉnh giảm Vat đầu vào 2tr đồng thời giảm vat đầu ra 5tr, như vậy tổng số vat phải nộp vào nsnn sẽ dc giảm 3tr. Trên tờ khai hiện tại Q3.2022 em điền 3tr này ở chỉ tiêu 37 phải không ạ? và số tiền nộp vào nsnn của Q2.2022 dc gia hạn đến 30.12 em sẽ nộp theo số trên tờ khai chính thức hay tờ khai bs ạ. Mong bác tư vấn giú em với. Em đang lấn cấn chỗ này quá ạ. cảm ơn bác nhiều.
 

Phuonglien.d88

Kế Toán thuế
Tham gia
5/11/19
Bài viết
119
Thích
43
Anh Thức ơi cho e hỏi trường hợp như sau:
Bên e đã hoàn kỳ thuế đến tháng 3/2022 ( Hoàn trước kiểm sau). Tháng 4/2022 Nhà cung cấp hủy hóa đơn có phát sinh hồi tháng 3/2022. E đã làm hoàn. Sau đó e có làm khai bổ sung kỳ tháng 3/2022 giảm số tiền tương ứng cho hóa đơn bị hủy. Và khai điều chỉnh vào CT37 của kỳ tháng 05/2022.
Vừa rồi e làm hoàn kỳ tháng 4 đến tháng 9/2022. Bên thuế thông báo không được phép khai bổ sung kỳ đã hoàn. Phải tính tiền chậm nộp và ghi giảm CT42 trên TK. Như vậy đúng ko a?
Trước e vẫn khai bổ sung của kỳ bị giảm( Kể cả kỳ đã hoàn hay chưa hoàn), sau đó điều chỉnh vào CT37 hoặc CT38 của kỳ hiện tại. Giờ thuế thông báo vậy cũng ko biết kê như thế nào. Vì e đã kê khai bổ sung và điều chỉnh giảm rồi.
 

Kế Toán SG

Trưởng phòng kế toán
Tham gia
23/2/20
Bài viết
6,184
Thích
3,386
Trên tờ khai điều chỉnh bs của Q2.2022 em co điều chỉnh giảm Vat đầu vào 2tr đồng thời giảm vat đầu ra 5tr, như vậy tổng số vat phải nộp vào nsnn sẽ dc giảm 3tr. Trên tờ khai hiện tại Q3.2022 em điền 3tr này ở chỉ tiêu 37 phải không ạ? và số tiền nộp vào nsnn của Q2.2022 dc gia hạn đến 30.12 em sẽ nộp theo số trên tờ khai chính thức hay tờ khai bs ạ. Mong bác tư vấn giú em với. Em đang lấn cấn chỗ này quá ạ. cảm ơn bác nhiều.
Khi bạn chỉnh n số liệu, bạn sang KHBS xem nếu thuế gtgt được khấu trừ giảm thì gõ 37, tăng thì gõ 38
 

Kế Toán SG

Trưởng phòng kế toán
Tham gia
23/2/20
Bài viết
6,184
Thích
3,386
Anh Thức ơi cho e hỏi trường hợp như sau:
Bên e đã hoàn kỳ thuế đến tháng 3/2022 ( Hoàn trước kiểm sau). Tháng 4/2022 Nhà cung cấp hủy hóa đơn có phát sinh hồi tháng 3/2022. E đã làm hoàn. Sau đó e có làm khai bổ sung kỳ tháng 3/2022 giảm số tiền tương ứng cho hóa đơn bị hủy. Và khai điều chỉnh vào CT37 của kỳ tháng 05/2022.
Vừa rồi e làm hoàn kỳ tháng 4 đến tháng 9/2022. Bên thuế thông báo không được phép khai bổ sung kỳ đã hoàn. Phải tính tiền chậm nộp và ghi giảm CT42 trên TK. Như vậy đúng ko a?
Trước e vẫn khai bổ sung của kỳ bị giảm( Kể cả kỳ đã hoàn hay chưa hoàn), sau đó điều chỉnh vào CT37 hoặc CT38 của kỳ hiện tại. Giờ thuế thông báo vậy cũng ko biết kê như thế nào. Vì e đã kê khai bổ sung và điều chỉnh giảm rồi.
Bạn KHBS kỳ đã hoàn và đóng thêm thuế + chậm nộp
 

Levanbac

Kế Toán
Tham gia
2/12/22
Bài viết
5
Thích
0
A cho e hỏi lỗi (phải có 1 kỳ thanh toán thuộc kỳ kê khai ạ)Kỳ thanh toán của e là 6/9/2022-5/12/2022 mà nó báo lỗi hoài. E cảm ơn
Khai gì mà lỗi kỳ thanh toán?
a khai thuế cho thuê nhà a ạ
Khai gì mà lỗi kỳ thanh toán?
e khai thuế cho thuê nhà a ạ. Phần kê ngày ở ngoài e để là 1/8/2022-31/12/2022 ạ
 

Levanbac

Kế Toán
Tham gia
2/12/22
Bài viết
5
Thích
0
chia ra từng kỳ thanh toán nhưng nằm trong từng năm ko có kê khai vắt năm được đâu.
Vẫn là năm 2022 mà a. Ở phần ngoài màn hình. Phần hình thức kê khai theo lần thanh toán e để từ 1/8/2022 đến 31/12/2022
Còn ở trong kỳ thanh toán thi e để ngày theo hợp đồng thanh toán 3 tháng 1. Từ 6/9/2022 đến 5/12/2022 ạ
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
20,455
Thích
10,403
Vẫn là năm 2022 mà a. Ở phần ngoài màn hình. Phần hình thức kê khai theo lần thanh toán e để từ 1/8/2022 đến 31/12/2022
Còn ở trong kỳ thanh toán thi e để ngày theo hợp đồng thanh toán 3 tháng 1. Từ 6/9/2022 đến 5/12/2022 ạ
2 mốc tời gian phải trùng nhau chứ em?
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
20,455
Thích
10,403
Vẫn bị a ạ. E để ở ngoài là 6/9/2022 đến 5/12/2022 và ở trong e cũng vẫn để như vậy mà nó vẫn báo là phải có 1 kỳ thanh thanh toán thuộc kỳ kê khai ạ
bị là đúng rồi, khai giờ bị muộn rồi mà, liên hệ cán bộ thuế để hỗ trợ thôi em
 

Levanbac

Kế Toán
Tham gia
2/12/22
Bài viết
5
Thích
0
A cho e hỏi lỗi (phải có 1 kỳ thanh toán thuộc kỳ kê khai ạ)Kỳ thanh toán của e là 6/9/2022-5/12/2022 mà nó báo lỗi hoài. E cảm ơn
A cho e hỏi lỗi (phải có 1 kỳ thanh toán thuộc kỳ kê khai ạ)Kỳ thanh toán của e là 6/9/2022-5/12/2022 mà nó báo lỗi hoài. E cảm ơn
bị là đúng rồi, khai giờ bị muộn rồi mà, liên hệ cán bộ thuế để hỗ trợ thôi em
vậy làm thời điểm nào là đúng vậy a. Để lần sau e còn làm. E cảm one a ạ
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
20,455
Thích
10,403
Các a/c ơi e mới nhận lại bàn giao từ kế toán 1 công ty thì sau khi check e phát hiện tờ khai thuế chênh lệch với sổ chi tiết 133, và đã tìm được danh sách các hóa đơn đầu vào kê khai thiếu. Tức là số dư 133 là đúng, tờ khai đang sai. Tờ khai các tháng năm 2021 đều là có số thuế phải nộp và công ty đã nộp đủ.
Vậy phương án hiện tại là e sẽ kê khai các hóa đơn này vào kỳ kê khai tháng 07/2022 đúng ko ạ, còn năm 2021 chênh lệch thì sau này mình giải trình với thuế đúng ko ạ. Còn thuế đã nộp dư thì mình tự bù trừ vào kỳ hiện tại phải ko ạ.
Cám ơn a/c nhiều ạ.
hóa đơn đầu vào kê khai tiếp vào các kỳ sau chứ không có KHBS đâu em
 

Spring

Thành Viên TVN
Tham gia
11/8/19
Bài viết
8
Thích
5
Trường hợp 07 sai nhiều kỳ liên tiếp nhưng không phát sinh số thuế phải nộp thì có đươc điều chỉnh chỉ tiêu 37,38 trên tờ khai bổ sung của từng kỳ hay tổng hợp số chênh lệch kê khai vào chỉ tiêu 37;38 của kỳ thuế hiện tại ạ?
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ