Em chào anh, chị,
Cty đã quyết toán thuế năm 2020, 2021 xong đợt tháng 6/2022 và em hạch toán trên sổ như sau ạ:
1. Truy thu thuế GTGT: 6.7trđ (Năm 2020: 3.3trđ, năm 2021: 3.4trđ)
Nợ TK 821 / Có TK 3334
Nợ TK 3334 / Có TK 1112
2. Truy thu Thuế TNDN: 10.5trđ (Năm 2021)
Nợ TK 811 / Có TK 3331
Nợ TK 3331 / Có TK 112
3. Tiền chậm nộp thuế TNDN: 250k
4. Tiền chậm nộp thuế GTGT: 850k
Nợ TK 811 / Có TK 3339
Nợ TK 3339/ Có TK 112
Cuối năm khi lập tờ khai QT TNDN em sẽ loại các CP trên ra ạ.
Quý 4/2021 bên em phát sinh thuế phải nộp 30trđ và đã nộp vào tháng 5/2022.
Đối với trường hợp trên thì em có phải điều chỉnh tờ khai TGTG không ạ?
Nếu phải điều chỉnh thì em điều chỉnh tờ khai của quý nào ạ? Và điều chỉnh như thế nào ạ?
Nhờ anh chị tư vấn giúp em với ạ.
Em cảm ơn nhiều ạ.
Cty đã quyết toán thuế năm 2020, 2021 xong đợt tháng 6/2022 và em hạch toán trên sổ như sau ạ:
1. Truy thu thuế GTGT: 6.7trđ (Năm 2020: 3.3trđ, năm 2021: 3.4trđ)
Nợ TK 821 / Có TK 3334
Nợ TK 3334 / Có TK 1112
2. Truy thu Thuế TNDN: 10.5trđ (Năm 2021)
Nợ TK 811 / Có TK 3331
Nợ TK 3331 / Có TK 112
3. Tiền chậm nộp thuế TNDN: 250k
4. Tiền chậm nộp thuế GTGT: 850k
Nợ TK 811 / Có TK 3339
Nợ TK 3339/ Có TK 112
Cuối năm khi lập tờ khai QT TNDN em sẽ loại các CP trên ra ạ.
Quý 4/2021 bên em phát sinh thuế phải nộp 30trđ và đã nộp vào tháng 5/2022.
Đối với trường hợp trên thì em có phải điều chỉnh tờ khai TGTG không ạ?
Nếu phải điều chỉnh thì em điều chỉnh tờ khai của quý nào ạ? Và điều chỉnh như thế nào ạ?
Nhờ anh chị tư vấn giúp em với ạ.
Em cảm ơn nhiều ạ.